内部監査責任者

コンプライアンス東京

具体的な業務内容

金融ライセンスサービスにおける、以下のような内部統制業務をお任せします。

  • 業務プロセスを可視化、分析し、内部統制上のリスクや不備を特定
  • フレームワークに基づく統制手続きの設計と提案
  • 設計した統制手続きの整備・運用状況のテスト・検証
  • 金融ライセンスサービスにおける内部監査業務
  • 内部監査計画と実施スケジュールの作成
  • 必要な証拠や資料の収集、内部統制の有効性評価
  • 監査調書と監査報告書の作成およびフィードバック

必須条件

  • 金融機関での内部監査業務経験
  • 金融機関での管理部門業務経験
  • 基本的な経理知識
  • 一般的なPC スキル(Excel、PowerPoint、Word)

歓迎条件

  • 英語を活用したビジネス経験
  • 公認内部監査人(CIA)資格

求める人物像

  • 目標に向けて自発的に考え、行動できる方
  • 目標に向けて周りと協調して取り組める方
  • 困難な課題に対して、根気強く取り組める方
  • 日々変化する金融事情・規制に対して迅速に対応できる方・学習の習慣がある方

想定年収

600万円~1,200万円

勤務地

東京本社