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内部監査責任者
コンプライアンス
東京
具体的な業務内容
金融ライセンスサービスにおける、以下のような内部統制業務をお任せします。
業務プロセスを可視化、分析し、内部統制上のリスクや不備を特定
フレームワークに基づく統制手続きの設計と提案
設計した統制手続きの整備・運用状況のテスト・検証
金融ライセンスサービスにおける内部監査業務
内部監査計画と実施スケジュールの作成
必要な証拠や資料の収集、内部統制の有効性評価
監査調書と監査報告書の作成およびフィードバック
必須条件
金融機関での内部監査業務経験
金融機関での管理部門業務経験
基本的な経理知識
一般的なPC スキル(Excel、PowerPoint、Word)
歓迎条件
英語を活用したビジネス経験
公認内部監査人(CIA)資格
求める人物像
目標に向けて自発的に考え、行動できる方
目標に向けて周りと協調して取り組める方
困難な課題に対して、根気強く取り組める方
日々変化する金融事情・規制に対して迅速に対応できる方・学習の習慣がある方
想定年収
600万円~1,200万円
勤務地
東京本社
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